Ponto de venda

 
 

Adequações da NFC-e a NT 2015.002

Visão geral
Pacote de alterações para atender a NT2015.002
Ganho
a)   Criada tag "tpintegra" no XML da NFC-e para diferenciar pagamentos de cartão que são integrados ou não ao programa de automação (TEF ou POS)
b)   Desabilitada contingência FS-DA (formulário de segurança) para NFC-e.
c)   Criada tag "qrCode" no XML da NFC-e para informar a URL da consulta da NFC-e no site da Sefaz.
d)   Mudança no ambiente homologação, passa a ser obrigatório que o primeiro item tenha a seguinte descrição "Nota Fiscal Emitida Em Ambiente De Homologação – Sem Valor Fiscal"
e)   A NT estabelece que não é permitido emitir NFCe com as seguintes cfops: 5.401/ 5.403/ 5.653
f)   A NT também estabeleceu as CSTs válidas para emissão, são elas: 00/ 20/ 40/ 41/ 60 e suas respectivas para enquadrados no Simples Nacional 102/ 103/ 300/ 400/ 500.   
Detalhamento
Todas as alterações foram tratadas via programação não sendo necessária a intervenção do usuário. Essas alterações são compreendidas na emissão de NFCe.
 

Gravação automática da sangria no financeiro

Visão geral
Ao realizar uma sangria ou suprimento do caixa do PDV ou Frente de Caixa, gravar automaticamente movimento no caixa do financeiro.
Ganho
Tornar mais ágil e seguro o controle de caixas pelo setor financeiro, pois até a implementação desta melhoria, a cada movimentação de sangria/suprimento era necessário incluir um movimento manual no caixa do financeiro, deixando o processo muito oneroso ao usuário, aumentando a incidência de erros.
Detalhamento
Nas rotinas de sangria e suprimento de caixa do PDV (PDV 2.1-P) e Frente de Caixa (FAT 2.E-E) passa a gravar no caixa do financeiro, o movimento de saída ou entrada de valores.
Para habilitar este recurso, deves habilitar na empresa do módulo de faturamento, no botão <Pagamento p/venda>, o parâmetro "Integra movimentos de sangria/suprimento", além de definir um caixa para realizar estes movimentos, bem como históricos financeiros padrões para sangria e suprimento.
É importante citar que com este parâmetro habilitado, fica bloqueado a alteração manual do valor de abertura do caixa, a fim de evitar erros/diferenças de valores entre o caixa do PDV/Frente de caixa e o caixa do financeiro.