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Contabilidade

 
 

Validação do exercício informado na Contabilidade e ano em processamento

Visão geral
Validação entre exercício incluso na CTB e exercício em processamento.
Ganho
Implementada validação na inclusão da empresa, para testar se é o ano em processamento ou seguinte, evitando assim que os usuários incluam o ano contábil incorretamente.
Detalhamento
Na rotina de inclusão de empresas, se informado ano superior ao ano seguinte em processamento, o SIGER® irá exibir uma mensagem avisando sobre esta possível falha.
 
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SIGER - Prg: CTB102
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O ano contábil não pode ser posterior a 2016!
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OK
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Totalizador da DRE na geração do LALUR

Visão geral
Desenvolvida melhoria para carregar o totalizador da DRE na Geração do LALUR.
Ganho
Passa a pré-carregar o totalizador da DRE na geração do LALUR de forma automatizada, quando estiver parametrizado.
Detalhamento
No cadastro da empresa da contabilidade, no botão dados adicionais, botão <Config. Lalur>, foi criado o campo para indicar qual totalizador da DRE deve carregar para o Resultado antes da CSLL, na geração do LALUR.
Quando configurado o totalizador da DRE, este irá carregar como padrão na geração do LALUR.
 

Importação de extrato e conciliação automática

Visão geral
Implementada funcionalidade de importação de extrato bancário e conciliação deste com os lançamentos contábeis.
Ganho
Não será mais necessário digitar os movimentos de extrato bancário fornecidos pelo banco. Além de maior agilidade na conciliação bancária, através da conciliação automática.
Detalhamento
Através do menu 2.5-I será possível importar extratos bancários, utilizando os arquivos com extensão "OFX" (Open Financial Exchange), fornecidos pelos bancos do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.
Os históricos contábeis a serem gravados nos lançamentos do Caixa/Conta Corrente deverão ser configurados através do menu 2.5-M, inclusive o
SIGER® já possui alguns históricos padrões pré cadastrados.
Após efetuada a importação do extrato bancário, será possível efetuar a conciliação dos movimentos importados com os lançamentos contábeis através do menu 2.5-C.
Dentro desta funcionalidade há ainda um botão <Conciliação Automática>, onde o próprio SIGER® já identificará os lançamentos da mesma data e mesmo valor, efetuando automaticamente a conciliação. Para os lançamentos restantes pode ser feita a conciliação manual, marcando o movimento do lançamento e do extrato e clicando no botão <Conciliar>.
 

Geração de novos registros no SPED

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No arquivo do SPED Contábil passou a gerar os Registros J210 e J215.
Ganho
No arquivo do SPED Contábil passou a gerar os Registros J210 e J215.
Detalhamento
Na geração do SPED Contábil foi criado o botão <Registros Opcionais> onde é possível identificar se gera o Registro "J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/ DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido" e selecionar qual das demonstrações será enviada.
Indicando para gerar o Registro J210 será gerado também o Registro "J215: Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido".
 

Carta de responsabilidade para Demonstrações contábeis

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Geração da Carta de Responsabilidade para as Demonstrações Contábeis.
Ganho
Permite a geração da Carta de Responsabilidade para as Demonstrações Contábeis pelo SIGER®.
Detalhamento
Nos menus 4.3-I e 4.3-T foi criado o tipo de demonstração "4-Carta de Responsabilidade", para geração da carta a ser impressa juntamente com as demais Demonstrações Contábeis.
Da mesma forma, na impressão do Livro Diário Completo, pelo menu 4.1-T, foi disponibilizada a opção de seleção para imprimir a Carta de Responsabilidade gerada anteriormente.
 

Conciliação automática de contas

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Conciliação automática dos lançamentos contábeis a débito e crédito com o mesmo valor e número de documento.
Ganho
Permitir ao usuário a realização da conciliação dos lançamentos contábeis automaticamente. O SIGER® irá considerar como conciliados lançamentos a débito e crédito com o mesmo valor e número de documento.
Detalhamento
Na janela de conciliação da conta contábil selecionada, ao clicar no botão <Conc.Auto.(F2)> será realizada a conciliação automática dos lançamentos contábeis.